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Beschlussvorlage - 2025/083-06
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2026 der Stadt Syke - hier Teilhaushalt 60 - Soziales
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich 6 - Soziales und Generation
- Verfasser/in 1:
- Frau J. Speer, Tel:164-325
- Aktenzeichen:
- 20 20 10/Haushalt 2026
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Soziales und Integration
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Vorberatung
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05.11.2025
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Erledigt
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Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
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Vorberatung
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04.12.2025
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●
Erledigt
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Verwaltungsausschuss
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Syke
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Entscheidung
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17.12.2025
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Sachverhalt
Im Haushaltsjahr 2026 gibt es gegenüber dem Vorjahr nur geringfügige Anpassungen / Veränderungen.
Durch die Umstrukturierung im Bereich „Meyne Senior:innen“, werden die Busreisen immer direkt mit dem Veranstalter (Busunternehmen) abgerechnet. Der Ansatz der Buchungsstelle 31.5.10.433900 reduziert sich daher um 11.000,00 €. Dies wirkt sich auch auf die Einnahme-Buchungsstelle 31.5.10.332100 (Entgelte für Veranstaltungen) aus, auch hier wurde der Ansatz um 11.000,00 € gekürzt.
Durch die neue Fördermitgliedschaft im Verein IGEL e.V erhöht sich zukünftig der Ansatz der Buchungsstelle 31.5.10.431801 um 1.000,00 €.
Eine geringfügige Erhöhung gibt es auch im Ansatz der Buchungsstelle 31.5.10.442100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit). Für die Fortführung des Projekts Digital Senio und die damit verbundenen Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, erhöht sich der Ansatz in 2026 um 500,00 €
Im Bereich der FreiwilligenAgentur Syke (Buchungsstelle: 11.1.13.443110) und des Senioren- und Pflegestützpunktes (Buchungsstelle: 31.5.10.431800) wird weiterhin von einer Förderung des Landes Niedersachsen, bzw. des Landkreises Diepholz, aus-gegangen.
In Anbetracht der angespannten Haushaltssituation werden diese Ausgaben ebenfalls geringgehalten und in 2026 nicht erhöht.
Die übrigen Aufgaben im Fachbereich 6, „Auszahlung Grundsicherung, Sozialhilfe u. Asylbewerberleistungsgesetz bzw. Wohngeldleistungen“ wirken sich nicht auf den Haushalt der Stadt aus (Delegation Landkreis Diepholz / Landkreishaushalt bzw. Buchung im Landeshaushalt)
Weitere Details zu den einzelnen Positionen des Teilhaushaltes Fachbereich 6 / Soziales können dem als Anlage beigefügten Entwurf des Haushaltsplanes entnommen werden.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Ergebnishaushalte 2026 bis 2029 des Haushaltsentwurfes entwickeln sich wie folgt:
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Ansatz 2025 |
Ansatz 2026 |
Planung 2027 |
Planung 2028 |
Planung 2029 |
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Ordentliche Erträge |
62.396.900 |
63.004.600 |
64.160.900 |
65.206.600 |
65.807.000 |
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Ordentliche Aufwendungen |
63.796.300 |
65.376.200 |
66.494.300 |
69.138.900 |
70.622.100 |
|
Ordentliches Ergebnis |
-1.399.400 |
-2.371.600 |
-2.333.400 |
-3.932.300 |
-4.815.100 |
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Außerordentliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Außerordentliche Aufwendungen |
15.300 |
15.300 |
0 |
0 |
0 |
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Jahresergebnis |
-1.414.700 |
-2.371.600 |
-2.333.400 |
-3.932.300 |
-4.815.100 |
Die Fehlbeträge summieren sich auf rd. 14,9 Mio. €. Der Ausgleich ist auf Grund der positiven Abschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO noch möglich.
Im investiven Finanzhalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:
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Ansatz 2025 |
Ansatz 2026 |
Planung 2027 |
Planung 2028 |
Planung 2029 |
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Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
59.493.400 |
60.212.400 |
61.592.400 |
62.917.300 |
63.515.800 |
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Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit . |
58.189.300 |
59.902.900 |
61.192.800 |
63.513.600 |
64.751.200 |
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Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit |
1.304.100 |
309.500 |
399.600 |
-596.300 |
-1.235.400 |
Die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht bis 2029 nicht erfüllt werden. Für 2026 wird der fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten.
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Ansatz 2025 |
Ansatz 2026 |
Planung 2027 |
Planung 2028 |
Planung 2029 |
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Einzahlungen für Investitionstätigkeit |
2.684.600 |
4.868.900 |
2.557.800 |
2.141.600 |
1.275.000 |
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Auszahlungen für Investitionstätigkeit |
16.016.000 |
7.356.000 |
12.308.200 |
14.414.000 |
12.704.000 |
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Saldo der Investitionstätigkeit |
-13.331.400 |
-2.487.100 |
-9.750.400 |
-12.272.400 |
-11.429.000 |
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= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag |
-12.027.300 |
-2.177.600 |
-9.350.800 |
-12.868.700 |
-12.664.400 |
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Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |
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Ansatz 2025 |
Ansatz 2026 |
Planung 2027 |
Planung 2028 |
Planung 2029 |
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Saldo aus Finanzierungstätigkeit |
6.416.500 |
700.000 |
3.700.000 |
8.490.000 |
8.300.000 |
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Finanzmittelveränderung |
-5.610.800 |
-1.477.600 |
-5.650.800 |
-4.378.700 |
-4.364.400 |
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Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen |
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Ansatz 2025 |
Ansatz 2026 |
Planung 2027 |
Planung 2028 |
Planung 2029 |
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Geplante Kreditaufnahmen |
8.000.000 |
2.000.000 |
5.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
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Ordentliche Tilgung |
1.429.000 |
1.300.000 |
1.300.000 |
1.510.000 |
1.700.000 |
Durch die geplanten Investitionen im investiven Finanzhaushalt wird das Sachvermögen der Stadt Syke nach Abzug der jährlichen Abschreibungen in der Bilanz erhöht. Die Stadt Syke kommt weiterhin ihren Verpflichtungen in gesetzlichen, aber auch freiwilligen Bereichen nach.
Durchführungszeitraum:
Die Haushaltssatzung 2026 mit dem Haushaltsplan soll in der Sitzung des Rates am 18.12.2025 beschlossen werden. Bis zur Genehmigung durch den Landkreis und anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt im I. Quartal 2026 unterliegt die Stadt Syke den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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681,1 kB
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